View Categories

6.Configuración series Facturas Socios

Debe configurar las Tablas de parametrización de las series de Facturas.

*POR OPERATIVA DEL CLUB Y/O MODELOS 182, RECUERDE QUE DEBEN CONFIRMARLO CON SUS ASESORES FISCALES O AEAT

La serie principal de Facturas que se usan para facturas de contado (FP1; Pistas, TPV y Socios que no sea través del proceso de Facturación)

  • Importante; En el caso de que tambien usen el programa de FACTURACIÓN para emitir facturas, en el programa de Veri*Factu debe dejar el que haya configurado para ese programa ya que será el principal de envío (ver guia)

Deberemos configurar cada Series de Facturas, con soporte de su asesor fiscal/gestoria y/o AEAT;

  • Archivo > Series Contador de Facturación >Entrar en cada Serie> Pestaña Veri*Factu
  • Para la Series de Contado (FP1) si el Club considera que son simplificadas deberian indicar F2 en Tipo de Factura previa confirmación de asesores y/o AEAT

En cada opción, el programa ofrecerá las opciones que permite Hacienda y deberán confirmar con su asesor fiscal lo que deben indicar en cada una;

Además, tambien deberemos hacer lo propio en las Tarifas que tenga una condición especial

  • Archivo > Tablas de Tarifas > Tarfias > Pestaña Veri*Factu

En el manual (F1) de cada opción hay ejemplos de la configuración que puede ponerse para cada caso (Facturas nacionales, de exportación, intracomunitarias, etc)

importante recomendación sobre la configuración de tarifas en su sistema:

  1. Si el Club trabaja mayoritariamente con Tarifas con IVA:
    Se deberá configurar esta opción en la SERIE. En los casos excepcionales de tarifas sin IVA, deberán indicarse en la tarifa específica, ya sea como «No Sujetas» (en la calificación de operación) o «Exentas» (en la causa de exención). Es importante destacar que solo se debe aplicar una de estas opciones, no ambas.
  2. Si el Club trabaja mayoritariamente con Tarifas sin IVA:
    La SERIE debe configurarse como «Operación Exenta». Para las tarifas con IVA, se debe especificar en la propia tarifa, en el campo correspondiente a la «Calificación de Operación».
    En el caso de tarifas sin IVA del tipo «No Sujetas», siempre será necesario completar el campo de «Calificación de Operación» en la tarifa específica.

Además, les recordamos que, si se completan los datos en la pestaña Veri*Factu de la tarifa, estos prevalecerán sobre la configuración de las series.

Importante: Si el asesor fiscal indica que las ventas puntuales no identificadas como de socios deben considerarse facturas simplificadas, entonces esta opción debería marcarse en la configuración de Veri*Factu.

*RECUERDE QUE DEBEN RATIFICAR CON SUS GESTORES FISCALES DICHOS DATOS